1.任何一種類型之請購及支出,包含物品設(shè)備請購、差旅費(fèi)、車費(fèi)、交際費(fèi)等,必須于事件發(fā)生前依照“預(yù)算及費(fèi)用之審核權(quán)限”規(guī)定取得權(quán)責(zé)人的書面核準(zhǔn)。
2.報(bào)銷人員必須取得完整真實(shí)、合法之原始憑證(發(fā)票之單位名稱必須是正確無誤(合富生化/合益信息/合康生物)),由報(bào)銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上,同類性質(zhì)必須粘在一起。“請款單”和“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請表”按原始憑證之交易發(fā)生時(shí)間分類詳細(xì)填寫,并自行編號以便參照。付款一般采用支票、轉(zhuǎn)賬及匯入員工賬戶等方式,經(jīng)授權(quán)人員核準(zhǔn)并經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核通過,方可付款。
3.報(bào)銷以“周”為單位,并附相關(guān)憑證,不得幾周憑證粘于一起,否則財(cái)務(wù)部將予以退單處理。當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)盡量在當(dāng)月報(bào)銷,最晚不得超過發(fā)生月份的次月,如逾期須經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷。
4.對于報(bào)銷時(shí)出現(xiàn)填寫或計(jì)算的錯誤,公司采取只減不加的方式,針對不寫小計(jì)數(shù)和總計(jì)數(shù),報(bào)銷總額的20%將會被扣除;針對加總錯誤,差額部分的50%將會被扣除。
5.簽名的規(guī)定:
①所有員工在任何憑單上簽字,表示對該憑單所載事項(xiàng)以及金額完全同意,并已盡到誠實(shí)申報(bào)或認(rèn)真審核之責(zé)。
②所有簽名應(yīng)同時(shí)附注日期,如不附注日期,當(dāng)產(chǎn)生爭議時(shí),未簽注日期之員工將承擔(dān)最不利之結(jié)果。
6.財(cái)務(wù)復(fù)核結(jié)果視情況做下列處置:
①退回報(bào)銷單(注明退回原因)。
②剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款(附剔除原因)。
③要求報(bào)銷人員補(bǔ)充說明或補(bǔ)必要單證。
④交出納付(匯)款。
7.每周匯員工報(bào)銷款一次,每月的最后一個周五不匯款。
8.每周匯員工報(bào)銷款后,差異表會E-mail給各部門主管及秘書或助理,各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢。
9.在報(bào)銷流程前,所有單據(jù)未齊備的,必須補(bǔ)齊手續(xù)后方可進(jìn)入報(bào)銷流程。
二、報(bào)銷流程:
事先核準(zhǔn)及事后報(bào)銷表單流程如下:
實(shí)物報(bào)銷:報(bào)銷條件為發(fā)票、驗(yàn)收(入庫)單、采購單原件,三者缺一不可,特別情況為采購單帶支票提貨,請先填寫《公洽借款單》,經(jīng)核準(zhǔn)入賬后再開出支票,三日內(nèi)繳回支票簽收之存根及發(fā)票、驗(yàn)收單。
①出差:“出差(預(yù)算)申請書”→“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請表”和“交通費(fèi)用報(bào)銷單”(附已經(jīng)核準(zhǔn)之“出差(預(yù)算)申請書”);銷售人員須另附《行動周報(bào)及時(shí)間分配表》。
②交際費(fèi):“出差(預(yù)算)申請書(交際欄)”→“報(bào)銷請款單”或“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請表”(附已經(jīng)核準(zhǔn)之“出差預(yù)算申請書(交際欄)”)。
③車費(fèi):“合富用車申請書”→“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請表”和“交通費(fèi)用報(bào)銷單”(出租車車費(fèi),附已經(jīng)核準(zhǔn)乘坐出租車之“合富用車申請書”)。
④驗(yàn)收單據(jù):公司自用物品采購驗(yàn)收,請?zhí)顚憽妒聞?wù)用品驗(yàn)收單》,生產(chǎn),經(jīng)營用存貨驗(yàn)收,經(jīng)IQC核驗(yàn)后填寫《入庫單》。
⑤“采購單”(如有借款,應(yīng)附“公洽借款單”)或“費(fèi)用及出差旅費(fèi)報(bào)銷申請表”(如有借款,應(yīng)附“公洽借款單”;如有相關(guān)費(fèi)用,應(yīng)附“出差(預(yù)算)申請表”)——部門主管——財(cái)務(wù)復(fù)核——財(cái)務(wù)長——總經(jīng)理簽準(zhǔn)——出納報(bào)銷。
三、途中交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和說明:
標(biāo)準(zhǔn):
①員工出差或培訓(xùn)應(yīng)以最經(jīng)濟(jì)、有效的方式到達(dá)目的地,員工出差乘坐交通工具的規(guī)定按車程時(shí)間限定標(biāo)準(zhǔn):6小時(shí)以下乘坐硬座或長途汽車;6~8小時(shí)可乘坐硬臥;8~16小時(shí)可乘坐軟臥;16小時(shí)以上可乘坐飛機(jī)。員工超標(biāo)申請?zhí)嘏俗w機(jī)的,公司準(zhǔn)予按上述規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷途中費(fèi)用之外,最多再增加200元/次。
②外地應(yīng)聘者到上海總部來面試,由公司負(fù)責(zé)來往異地交通費(fèi)用,如超過10小時(shí)以上,可報(bào)銷火車硬臥車票;如10小時(shí)以下,可報(bào)銷火車硬座費(fèi)用。如需搭乘飛機(jī),需事先經(jīng)總經(jīng)理核可預(yù)算申請。
員工因公出差(到常駐工作地之外地區(qū)工作),應(yīng)事先填寫“出差預(yù)算申請書”(各地人員應(yīng)傳真或電子郵件送至上海),詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、準(zhǔn)備搭乘交通工具及其它各項(xiàng)預(yù)計(jì)支出內(nèi)容、金額;并依照審批權(quán)限核準(zhǔn)后,方可作為報(bào)銷的必備附件交財(cái)務(wù)存檔。員工出差回來后應(yīng)在一周內(nèi)將合法的報(bào)銷單據(jù)整齊粘貼后,依核準(zhǔn)權(quán)限核準(zhǔn)后再交財(cái)務(wù)部;報(bào)銷費(fèi)用如超過所申請的出差費(fèi)用,應(yīng)詳細(xì)說明理由并獲得總經(jīng)理批準(zhǔn),否則,超過部分費(fèi)用將不予報(bào)銷。
說明:
①火車、長途汽車,應(yīng)以火車、汽車票根為報(bào)銷依據(jù)。
②員工遇規(guī)定以外的緊急公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者,應(yīng)事先填寫“定票單”,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),由公司相關(guān)人員統(tǒng)一訂票、購買、結(jié)賬,但員工必須在抵達(dá)目的地后一周內(nèi)將票根交還給訂票經(jīng)辦人員,并不得再報(bào)銷此費(fèi)用。搭乘任何交通工具,必須盡量利用下班時(shí)間。
③出差期間,由于其它與工作無涉的事情所發(fā)生的費(fèi)用,或由于員工本人的原因?qū)е掳l(fā)生的額外費(fèi)用(如退票費(fèi)等),一律由該員工本人承擔(dān)。
④已參加公司商業(yè)意外保險(xiǎn)的員工,不得再另外報(bào)銷飛機(jī)意外保險(xiǎn)。
四、市內(nèi)交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和說明:
標(biāo)準(zhǔn):
①凡從事銷售、業(yè)務(wù)、維修等經(jīng)常公出工作的員工,經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)日常工作所需的交通費(fèi)可以選取以下方法之一:
a)據(jù)實(shí)報(bào)銷:憑公交車票據(jù)實(shí)全額報(bào)銷,憑出租車票按本辦法第3點(diǎn)規(guī)定限額報(bào)銷出租車票。
b)定額報(bào)銷:在上海由公司行政管理人員每月集中購買與報(bào)銷最高限額每人每月200元的當(dāng)?shù)毓步煌ǎI(lǐng)卡者在當(dāng)月內(nèi)不得再報(bào)銷任何市內(nèi)交通費(fèi)。
②除銷售、維修、業(yè)務(wù)之外的部門員工的出租車票報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),公交車票可據(jù)實(shí)全額報(bào)銷。出租車費(fèi)依本辦法第3點(diǎn)規(guī)定執(zhí)行。
③員工在常駐工作當(dāng)?shù)毓觯瑔未慰梢猿俗某鲎廛嚶烦桃詥未巫罡哕囐M(fèi)為15元為限(從出發(fā)地到目的地單程最高只能報(bào)銷出租車費(fèi)15元,而不是單張票據(jù)最高只能報(bào)銷出租車費(fèi)15元),深夜(22:00以后,6:00前)允許單次報(bào)銷50元為限。
④員工異地出差,在出差目的城市內(nèi)允許在出差預(yù)算批準(zhǔn)范圍內(nèi)報(bào)銷出租車費(fèi)。一般不允許報(bào)銷兩個城市間的跨市出租車費(fèi)。
⑤公司個人汽車、摩托車報(bào)銷規(guī)定。企業(yè)定。
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