一、 應收帳款的處理方法
(一)銷售資料(收貨單據、發票等)是否齊備?內容是否準確無誤?
(二)準時給予文件;其實越早給經銷商發票,貨款回收可能越早,同時要確認經銷商收到發票;
(三)完善客戶跟進制度:客戶接觸率與成功回收率是成正比的,越早與客戶接觸,與客戶開誠布公的溝通,被拖欠的機會越低;
(四)定期探訪:如客戶到期付款,應按時上門收款,或電話催收;即使是過期一天,也應馬上追收,不應有等待的心理;
(五)建立形象:客戶是需要教育的,一定要給予客戶一個正確的觀念:我們對所有欠款都是非常嚴肅的,是不能夠容忍被拖欠的;
(六)服務精神:認同及理解客戶的困難和投訴,同時可以利用自身的優勢幫助客戶解決困難;
(七)技巧訓練:追收欠款是需要技巧的,如:電話技巧、上門拜訪技巧;同時應了解客戶的經營狀況、財務狀況、個人背景等資料;
二、已被拖欠款項的處理方法
(一)文件:檢查被拖欠款項的銷售文件是否齊備;
(二)收集資料:要求客戶提供拖欠款項的原因,并收集資料以證明其正確性;
(三)追討文件:建立帳款催收制度。根據情況發展的不同,建立三種不同程度的追討文件――預告、警告、律師信,按情況及時發出;
(四)最后期限:要求客戶了解最后的期限以及其后果,讓客戶了解最后期限的含義;
(五)行動升級:將欠款交予較高級的管理人員處理,將壓力提升;
(六)假起訴:成立公司內部的法律部,以法律部的名義發出追討函件,警告容忍已經到最后期限;
(七)調節:使用分期付款、罰息、停止數期等手段分期收回欠款;
(八)要求協助:使用法律維護自己的利益。
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