內部審計機構的任務是:1。檢查本單位及其所屬單位的財務收支和有關經濟活動是否符合國家規定。保護國家和單位的資產不受損失。檢查和評價內部控制制度是否健全有效;4、促進本單位有關決策和措施的落實;促進工作績效、經濟效益或資金使用情況的改善。
內部審計組織不是一個簡單的、制度性的信息反饋系統,而是除了檢查和評價外,還要深入研究改進措施,以便提出合理化建議。因此,對本單位及其所屬單位的下列事項應進行深入審計:
1。財務計劃或單位預算的執行和決策;
2。財政、財政收支及有關經濟活動;
3。經濟效益與工作績效;
4。內部控制系統;
5。經濟責任;
6。建設工程預(預)決算。執行國家財務法規和部門、單位規章制度;
8。其他審計事項。
內部審計機關應當按照有關規定,對合營企業的合同執行情況、投資、財產、經營狀況和效益進行內部審計監督,本部門、本單位與國內外經濟組織的合作經營和合作項目。部門內部審計機關可以對行業經濟管理中的重要問題進行行業審計調查。為適應市場經濟不斷發展的需要,內部審計機關應充分利用自身優勢,在推進內部控制制度建設的基礎上,積極拓展經濟效益審計。從企業項目審計入手,逐步開展經濟性、效益性、效益性、管理決策性審計。提高部門和單位的工作績效和經濟效益,應逐步成為我國內部審計機關的主要工作目標。
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