對建立本單位內部會計監督制度有何要求
各單位應建立健全本單位內部會計監督制度。單位內部會計監督制度應當符合下列要求:(一)經濟業務、會計事項的記賬人員、審批人員、經辦人員、財產保管人員的職責權限應當明確,并應當遵守下列規定:(二)重大對外投資、資產處置、資金調度等重大經濟業務事項的決策和執行,相互監督制約的程序應當明確。(三)明確財產清查的范圍、期限和組織程序。(四)明確會計資料定期內部審計的方法和程序。一是建立內部審計自律組織的條件是什么?依法屬于審計機關審計監督對象的單位的內部審計工作,應當接受審計機關的業務指導和監督。 . 依法,審計機關審計監督對象單位可以根據內部審計的需要,參加依法設立的內部審計自律組織。審計機關可以通過內部審計自律組織加強對內部審計的專業指導和監督。第二,如果審計人員貪污或濫用職權,會受到什么樣的處罰。 . 審計人員違法違紀取得的財產,依法予以追繳、沒收或者責令退還、賠償。
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