1、 工程內部審計是在組織內部建立并服務于管理部門的一項獨立的檢查、監督和評價活動。它不僅可以用來檢查、監督和評價內部控制制度的充分性和有效性,還可以用來檢查、監督和評價會計及相關信息的真實性、合法性和完整性,資產的安全性和完整性,以及被檢查企業的自信心,監督和評估公司的經營業績和合規性。內部審計是外部審計的對稱。部門、單位內部的獨立機構和人員對部門、單位的財務收支和其他經濟活動進行事前和事后的檢查、評估。這是加強內部經濟監督管理。二是內部審計的特點第一,審計機關和審計師都設在內部單位。其次,審計的內容更注重業務流程是否有效,各項制度是否得到遵守和執行。三是服務內向,相對獨立。四是審計結果的客觀性、公正性相對較低,以建議為主。內部審計在本單位內部會計監督體系中的重要作用主要體現在以下三個方面:。防范和保護作用
內部審計機構可以加強本單位的內部管理控制制度,及時發現問題,糾正錯誤,通過監督會計部門的工作,堵塞管理漏洞,減少損失,保護資產的安全和完整,提高會計數據的真實性和可靠性。內部審計機關作為企業內部的職能部門,熟悉企業的生產經營活動,工作方便。因此,內部審計在提高管理水平、挖掘潛力、降低生產成本、提高經濟效益等方面可以起到積極的作用。內部審計是基于受托經濟責任的需要,是分權管理的產物。隨著企業規模的擴大和管理水平的提高,對各部門經營業績的考核評價是現代管理不可缺少的組成部分。通過內部審計,可以對各部門的活動作出客觀公正的審計結論和意見,起到評價和保證的作用。要提高內部審計的效果,一方面要加強內部審計的自律和指導。另一方面,企業管理層應賦予內部審計機構足夠的權力。(1) 為加強對內部審計行業的自律和引導,中國內部審計師協會還應建立一套完整的內部審計理論知識體系,包括規定內部審計師應具備的知識結構,深化內部審計師對內部審計的認識內部審計的性質、職能和自我定位,加強對內部審計人員的在職教育和跟蹤教育,提高審計人員的素質,在行業內形成一定的職業道德和自律機制,形成自己的職業道德和職業文化,在行業內樹立足夠的聲譽從而形成一定的職業權威。(2) 管理機關應當賦予內部審計機關足夠的權力,企業管理機關應當賦予內部審計機關與其職責相匹配的權力,形成足夠的管理權限,促進內部審計行使職權、履行職責,提高內部審計的效率和效果。
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簡介:
劉林一律師,男,1981年10月生,漢族,中共黨員,西北政法大學法學碩士,現為山東衡正源律師事務所專職律師,專注于房地產、建設施工合同、醫療過錯糾紛、公司破產清算等相關法律服務。 執業來,辦理多起醫療過錯糾紛、民間借貸糾紛、買賣合同糾紛等相關案件,參與辦理山東義信重機制造有限公司、莒南縣信義機械制造有限公司、山東藍澳印務包裝有限公司、臨沂昌泰印務包裝有限公司等多家公司的破產重整案件,結合破產實務經驗和問題撰寫的《偏頗性清償撤銷問題研究-以債務無人主觀態度為切入點》一文獲2017年山東省律師優秀論壇論文一等獎,受聘臨沂市首屆職工法律服務律師志愿者。先后擔任臨沂杰合隆紡織品有限公司、臨沂金正開拓家用電器有限公司等多家公司企業的常年法律顧問,與各類型企業、機構建立了密切、廣泛、良好的關系。
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