出納的工作如下:
1。二是負責支票、匯票、發票、收據的管理。三是辦銀行賬戶和現金賬戶,并負責保管財務印章。四是負責差旅費報銷。
1。員工出差分為借用和非借用。如需借款,必須填寫《借款單》,報總經理批準簽字后,交財務審計。確認無誤后,出納將出錢。
2。員工出差回來時,應如實填寫付款憑證,并在憑證背面粘貼收據或發票,由證明人簽字,總經理簽字報銷,會計審核,總經理報銷收銀員。五是支付職工工資。
出納工作規則:
工作項目及驗證程序
防錯糾錯程序
現金收支
1。現金收付要當面清點金額,注意當面真實性。
收到假幣的,由責任人沒收。
2。現金支付完畢后,應在原始單據上加蓋“現金支付章”。
多付或少付的金額由責任人負責。
3。每天收到的現金要送到銀行,不允許“手工支付”。
4。做好日常現金盤點工作,做到帳實相符。下班后將現金及等價物歸還總經理。
5。一般不辦理大面額現金支付業務,采用轉賬或匯兌方式支付。以上是小編為您整理的相關知識。相信通過以上的知識你已經有了一個大致的了解。如果您仍然遇到任何更復雜的法律問題,歡迎您登錄律師網律師在線咨詢。你知道嗎
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