根據審計程序的目的,注冊會計師為獲取充分、適當的審計證據而實施的審計程序可分為風險評估程序、控制測試(必要時或決定測試時)和實質性程序;(4)詢問;(5)函電;(6)重新計算;(7)再執行;(8)分析程序。第十三條內部審計機構或者履行內部審計職責的內部機構有下列職權:(一)要求被審計單位提交發展規劃、戰略決策、重大舉措、內部審計報告等有關資料(包括有關資料)控制、風險管理、財務收支等(電子數據,下同)以及必要的計算機技術文件;
(2)參加本單位有關會議,召開有關審計事項的會議;(三)參與有關規章制度的研究制定,對內部審計規章制度的制定提出建議;(四)查閱與財務收支、經濟活動、內部控制、風險管理等有關的資料和文件現場調查材料;
(5)檢查計算機系統及其電子數據和資料;
(6)對審計事項中的有關問題,向有關單位和個人進行調查詢問,取得有關證明材料;
(7)對正在進行的嚴重違規行為及時報告(八)對可能轉移的會計憑證、會計帳簿、會計報表和與經濟活動有關的資料,有權臨時封存,(九)對違反法律、法規的行為提出糾正和處理意見,提出改進管理和改進績效的建議;(十)對違反法律、法規,造成損失、浪費的被審計單位和人員,給予通報批評或者提出追究責任的建議;(十一)對嚴格遵守財經法律、法規的被審計單位和個人,經濟效益顯著,有突出貢獻的,可以向單位黨組織、董事會(或主要負責人)提出表彰建議。
以上知識是對相關法律問題的解答。根據審計程序的目的,注冊會計師為獲取充分、適當的審計證據而實施的審計程序可分為風險評估程序、控制測試程序和實質性程序。歡迎需要法律幫助的讀者到律霸進行法律咨詢。你知道嗎
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