午夜电影网一区_jizz内谢中国亚洲jizz_都市激情亚洲综合_特黄特色欧美大片

內部審計管理辦法

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-16 · 85人看過

第一章總則第一條為加強公司內部審計監督,使審計工作制度化、法制化,根據國家審計條例和實際情況制定本辦法

第二章審計機關和人員第二條內部審計機關和人員計劃如下:

1

所屬財務部門有專職審計人員

無機構根據公司發展規劃,公司逐步形成了多層次、多功能的審計監督體系

第三條內部審計人員應當具備一定的政治素質、職稱、業務素質和業務素質,第四條內部審計人員必須依法審計,忠于職守,堅持原則,客觀公正,清正廉潔,不得濫用職權,徇私舞弊,玩忽職守。第五條內部審計人員應當按照審計程序開展工作,對審計事項保密,第六條內部審計人員依法行使職權,受法律保護。任何部門和個人不得阻撓、打擊報復

第三章審計對象,第七條內部審計的對象:總經理認為需要檢查的其他事項和人員。第八條內部審計的范圍:財務計劃和決算的執行情況,公司資產的管理和保值增值

4.基建工程預決算的真實性和合法性

執行國家財政法律法規

6.公司領導離任時的經濟責任

管理和評估管理活動

其他認定事項

第九條內部審計依據:

1

2.公司規章制度

3.公司經營方針,計劃和目標

其他相關標準

第四章審計類型和方法第十條公司內部審計包括:

1.財務收支審計。監督檢查被審計單位財務收入的合法性和真實性

2.專項審計。審計、查處違反公司經濟紀律的被審計單位和人員

專項審計。包括:

(1)管理審計。審計被審計單位管理活動的效率

(2)效益審計。在財政收支審計的基礎上,對其經濟活動的有效性和合理性進行審計。審計被審計單位負責人任期內的履職情況

(4)審計調查。對公司常見問題進行專項調查第十一條公司內部審計方法如下:

1

接到審計通知后,被審計單位應當在規定的時間將有關材料送審計機關進行審計檢查,審計人員到被審計單位進行審計,第五章內部審計與內容第十二條內部審計的內容包括:1.財務計劃、預算執行決算;(二)固定資產投資項目的設立、資金來源、預算處理、決算、竣工投產審計;(三)經營成果和財務收支的真實性、合法性和效率;(四)內部控制制度健全,嚴格有效

6.簽訂重要經濟合同和合同

7

合資、合資、合作企業和項目投資,財產使用及其影響

配合國家審計機關和審計(會計師)事務所對公司及有關部門進行審計

交辦的其他審計事項

提交審計工作計劃、報告,第六章內部審計的主要職權第十三條內部審計行使下列職權:

該內容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。

評論區
登錄 后參于評論
法律常識 友情鏈接
主站蜘蛛池模板: 万年县| 开封市| 吴江市| 林西县| 五华县| 文山县| 宜君县| 天门市| 丹江口市| 沅江市| 社旗县| 连州市| 周口市| 贵州省| 南岸区| 马公市| 调兵山市| 曲靖市| 贵南县| 呼伦贝尔市| 延安市| 白水县| 苏州市| 阿勒泰市| 隆化县| 锡林浩特市| 三都| 华池县| 寻甸| 哈密市| 桓台县| 台中市| 贡觉县| 莲花县| 夏河县| 龙岩市| 哈密市| 易门县| 南木林县| 沂源县| 黄梅县|